你好,可以這么做的。
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應(yīng)交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
老師我們是新小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我今年沒有計提印花稅,直接在第二個月繳納時做營業(yè)稅金及附加了,我覺得這樣不好統(tǒng)計印花稅,我打算這個月開始還是每個月計提印花稅,這樣可以嗎?
老師,印花稅直接做 不用計提,那現(xiàn)在有一半可以延緩6個月后交的 這個到時候統(tǒng)計22年印花,看軟件營業(yè)稅金及附加 印花稅科目 那不是不準(zhǔn)了嗎
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,比如我1月份今天報的印花稅,報的22年的印花稅,這個我是直接記賬記到今天不計提,分錄借---稅金及附加,貸銀行存款,還是12月份先計提做個分錄,1月份在繳納的時候在做個分錄
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?