你好 借在途物資30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅9 貸應(yīng)付賬款 支付的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款
向K公司購買甲材料一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明:買價1萬元增值稅稅,進(jìn)項稅額1300元,價稅款尚未支付,另外用現(xiàn)金支付采購費(fèi)用200元,材料已驗收入庫。(會計分錄。)
購入材料一批,價款4萬元,增值稅5200元。材料已驗收入庫,h款項尚未支付。(會計分錄。)
購入材料一批,價款4萬元,增值稅5200元,材料已驗收入庫,款項尚未支付(會計分錄。)
購買a材料30萬元,取得增值稅專用發(fā)票39000元,材料尚未驗收入庫,款項通過轉(zhuǎn)賬支付,會計分錄怎么做?
用銀行存款購入甲材料1萬元,支付運(yùn)雜費(fèi)2500元,取得增值稅普通發(fā)票材料尚未入庫會計分錄怎么做?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?