你好! 借:原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200 貸:應(yīng)付賬款45200
購(gòu)入材料一批,價(jià)款4萬(wàn)元,增值稅5200元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),h款項(xiàng)尚未支付。(會(huì)計(jì)分錄。)
購(gòu)入材料一批,價(jià)款4萬(wàn)元,增值稅5200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付(會(huì)計(jì)分錄。)
購(gòu)入生產(chǎn)用材料一批,價(jià)款3500000元,增值稅595000元,貨款及增值稅尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)
向紅云廠,購(gòu)入價(jià)材料一批。價(jià)款20,0000,增值稅26000元,款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫(kù)。按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
購(gòu)入甲材料一批,收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款40000元,增值稅額5200元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營(yíng),是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀