你好 在科目余額表的明細(xì)下里面是負(fù)數(shù)的時(shí)候,就需要重分類的 比如其他應(yīng)收款---A公司,是-500,那么就要重分類到其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款要不要重分類
老師 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目怎么使用呢 為什么有時(shí)候用其他應(yīng)收 有時(shí)候其他應(yīng)付呢
老師好,請(qǐng)問其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款什么時(shí)候進(jìn)行重分類?
請(qǐng)教老師: 其他應(yīng)收款貸方22500,其他應(yīng)付款借方495,請(qǐng)問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類的分錄怎么寫?
老師,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,重分類公式是什么
2015年1月,某公司購入位于市區(qū)的辦公用房,購房發(fā)票上的金額為80萬元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬元,不能提供評(píng)估價(jià)格,但能提供購房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡易計(jì)稅方法。)答案是96.08。老師,請(qǐng)問96.08怎么計(jì)算。求詳細(xì)計(jì)算過程
老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),正在改造裝修一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”合適不?工資需要計(jì)提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長期待攤呢,還是直接放長期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶一筆錢,沒有注明原因,怎么入賬
房開企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計(jì)算
老師您好,我想咨詢一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績,應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開票可以嗎?開成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
其他應(yīng)付款期初余是1069780.66,審計(jì)數(shù)1083835.89;其他應(yīng)收款期初余額10306378.67,審計(jì)數(shù)10320433.9。是什么原因?麻煩您,謝謝
你要吧科目余額表給我看一下的,這個(gè)只是部分?jǐn)?shù)據(jù)的
老師,請(qǐng)看下,謝謝
你這個(gè)其他應(yīng)付款借方的14055.23要?dú)w到其他應(yīng)收款科目的
老師請(qǐng)問為什么呀?那負(fù)債為什么多了?謝謝
因?yàn)檫@個(gè)14055.23是其他應(yīng)付款的借方啊,這個(gè)是不合理的。重分類就是要變成合理的啊