納稅調(diào)整明細表 扣除項目 其他 填寫帳載金額 不需要有具體的項目 成本費用都在這里面
@值班顏老師(不私加)?,老師我們是住宿業(yè)匯算清繳沒有調(diào)整項,沒有業(yè)務(wù)招待費,廣告費業(yè)務(wù)宣傳費,職工教育費,職工福利費也沒有超14% 可我想交點稅,怎么調(diào)?調(diào)那里比較好
老師您好,我申報匯算清繳,就是我的報表上現(xiàn)在是盈利40多萬,然后我還有工資也是40多萬沒有發(fā)放,老師這個工資需不需要調(diào)增,還有那些職工福利費支出以及業(yè)務(wù)招待費需不需要填寫
老師,我們公司是一般納稅人現(xiàn)在不經(jīng)營了,可以走簡易注銷程序,我想了解的是8月增值稅已經(jīng)交完了。委托的記賬公司給走程序,說要交3季度的印花稅和所得稅,所得稅這個注銷的話也要匯算清繳嗎?在會計利潤的基礎(chǔ)上調(diào)整調(diào)減嗎?那么走簡易注銷程序的匯算清繳業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳業(yè)務(wù)宣傳費和正常的扣除比例一樣嗎?
老師您好,我有一個問題!??!就是比如說會計做賬時,做了福利費、業(yè)務(wù)招待費、職工教育經(jīng)費,但是匯算清繳時,故意不填寫,不調(diào)增,會怎樣?稅局如果不查賬也不知道啊
老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應(yīng)的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發(fā)生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000??鄢壤?7000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調(diào)整那一張表的賬載金額和實際發(fā)生額還有稅收金額都填4200?