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有個客戶購買設備,當時沒開發(fā)票,按照未開票收入入賬了,確認收入了,現(xiàn)在隔了大半年,她又要發(fā)票了,給他開了發(fā)票后。賬上怎么處理呢?

2025-09-22 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 08:28

未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票

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未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
2025-09-22
無票收入填寫輔助,然后再開具發(fā)票,填 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-09-14
同學你好 沖減收入就可以了
2022-09-21
你好,開具發(fā)票確認收入,同時沖銷去年的未開票收入。申報時,據(jù)實在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時在未開具發(fā)票欄填列相應的負數(shù).
2023-11-08
1月開了發(fā)票,確認為1月的收入并報稅。
2023-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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