您好 今年再申報所得稅的時候不要填寫一次性扣除申報表 但是折舊額要納稅調(diào)增
9月購進(jìn)的固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅季報中9月可以一次性扣除嗎?還是要等1月申報時才能填寫申報表?
公司去年11月購買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產(chǎn)加速折舊表???
去年購入的固定資產(chǎn),去年申報所得稅的時候填報了一次性扣除申報表。賬上是每月折舊的,那么今年再申報所得稅的時候還要填寫一次性扣除申報表嗎?
請問固定資產(chǎn)可以不享受當(dāng)年一次性扣除,用每年的折舊費(fèi)去填寫企業(yè)所得稅年度匯算申報表嗎
請問第三季度所得稅申報有填寫固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性折舊表,那第四季度申報所得稅的時候,是不是要把一次性折舊的固定資產(chǎn)10-12月按月折舊的金額做納稅調(diào)增來申報呢?還是在2024年匯算清繳的時候再調(diào)增?
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費(fèi)用如何入賬
那這個申報表,是不是只要在購入固定資產(chǎn)的次月申報的時候填寫,再向后的申報就不填寫了呢?還是在當(dāng)年的申報每期都填寫,次年就不寫了呢?
折舊額為什么要納稅調(diào)增呢?
您不是已經(jīng)一次性扣除了嗎 現(xiàn)在還計(jì)提折舊 要扣除兩次嗎?
明白了!謝謝!
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?
就是當(dāng)年的申報選擇一次性扣除,次年申報就得把之前扣除的給慢慢補(bǔ)回來。那么賬務(wù)處理上仍然按照每月計(jì)提折舊,那還要做其他的分錄嗎?比如遞延所得稅負(fù)債什么嘛?
是的?當(dāng)年的申報選擇一次性扣除,次年申報就得把之前扣除的給慢慢補(bǔ)回來 賬務(wù)處理上仍然按照每月計(jì)提折舊 不需要做其他的分錄 一般單位也不做遞延所得稅?
好的,明白了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問