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給購買方開的增值稅專用發(fā)票稅號寫錯了,當(dāng)月的是直接作廢就可以了嗎?

2022-04-27 15:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 15:51

您好 給購買方開的增值稅專用發(fā)票稅號寫錯了,當(dāng)月的是直接作廢就可以了 是的

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快賬用戶5864 追問 2022-04-27 15:55

可是金額有100萬,沒有影響嗎?

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快賬用戶5864 追問 2022-04-27 15:56

十萬元版的,10張

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齊紅老師 解答 2022-04-27 15:58

稅號都錯了 不作廢能怎么辦呢 影響自己當(dāng)月可以用的發(fā)票張數(shù)

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您好 給購買方開的增值稅專用發(fā)票稅號寫錯了,當(dāng)月的是直接作廢就可以了 是的
2022-04-27
同學(xué),你好 恩恩,是的
2021-12-30
你好,是這樣的,直接作廢就可以
2021-04-27
您好,如果是當(dāng)時開錯了 直接作廢就行了
2021-01-05
你好;? 那你 銷售方開紅字信息表; 開紅字發(fā)票 來紅沖哈;? 跟購買方?jīng)]有關(guān)系? ?
2022-12-23
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