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什么情況下應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額要轉(zhuǎn)出

2022-04-27 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 15:35

你好同學(xué),比如說,你買的東西是為了贈送客戶的,這個進項稅額你就是不能抵扣的。

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:36

差旅費中通行費進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:37

客戶來公司給安排酒店,酒店開給我們公司的稅票是可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2022-04-27 15:40

你好,這個的話按說也是要轉(zhuǎn)出的,因為他不是你們公司的員工,所以你沒辦法記到差旅費里面。

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:41

老師,這是兩個問題

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:42

通行費是不轉(zhuǎn)出的嗎,可以抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 15:58

你好同學(xué),差旅費的通行費如果是有進項稅額的話,是可以抵扣的。

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你好同學(xué),比如說,你買的東西是為了贈送客戶的,這個進項稅額你就是不能抵扣的。
2022-04-27
同學(xué)你好 勾選了要抵扣就是應(yīng)交增值稅進項稅額 如果收到專票現(xiàn)在不抵扣就可以做待抵扣進項稅額
2021-03-13
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 此分錄表示是?——表示將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅中; 什么情況下要做此分錄呢?——在每個月的月末;
2021-03-10
同學(xué)你好 這個不對 應(yīng)該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
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