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老師好,什么情況下要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 未交增值稅

2023-08-25 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-25 09:05

你好!按現(xiàn)在的要求,并沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)銷項

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快賬用戶7060 追問 2023-08-25 09:11

按現(xiàn)在的要求?

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快賬用戶7060 追問 2023-08-25 09:11

之前是要求要嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 09:14

你好!沒有。一直都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)

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你好!按現(xiàn)在的要求,并沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)銷項
2023-08-25
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 此分錄表示是?——表示將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅中; 什么情況下要做此分錄呢?——在每個月的月末;
2021-03-10
按以下的思路做 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-08-25
你好,這個還是需要做的
2025-01-06
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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