這種情況的話,那應(yīng)該是你們的主營業(yè)務(wù)收入了。
我單位是民辦非企業(yè)單位性質(zhì)的學(xué)校,做職業(yè)技能培訓(xùn)的,我們現(xiàn)在給政府做一個(gè)免費(fèi)培訓(xùn)的項(xiàng)目,請(qǐng)問收到的財(cái)政局的補(bǔ)貼款怎么入賬,這個(gè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)應(yīng)怎么入賬呢?
老師,我們公司員工不是參加了那個(gè)線上培訓(xùn)課程嗎?然后這個(gè)月收到勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心給的培訓(xùn)補(bǔ)貼款,這個(gè)補(bǔ)貼要怎么做賬務(wù)處理?是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?然后給回員工這個(gè)補(bǔ)貼就通過工資給回員工,對(duì)吧?
之前收到了深圳市人力資源局發(fā)的,應(yīng)對(duì)新冠疫情的職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼,做了營業(yè)外收入。 現(xiàn)在提供培訓(xùn)的單位開了票過來,我們需要按照補(bǔ)貼的一半來付培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是直接沖之前的營業(yè)外收入嗎
我們是職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu),免費(fèi)培訓(xùn)上課,不收學(xué)員任何費(fèi)用,只有財(cái)政補(bǔ)貼的收入,這種的賬務(wù)處理怎么做
公司是職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校,收到就業(yè)局的技能補(bǔ)貼款,就是我們給個(gè)人培訓(xùn)是不收個(gè)人費(fèi)用的,全部收入都是就業(yè)局給我們撥款,那這個(gè)補(bǔ)貼款是做營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?