對的同學你貼在免征收入那一行里就可以的,或者是你直接領保存也是可以的。
娛樂行業(yè),對未達到增值稅起征點的提供娛樂服務的單位和個人,免征文化事業(yè)建設稅。我們是開ktv的,第一季度開票總額25萬,申報文化事業(yè)建設稅的時候是不是應該填寫在免征收入這一欄。
文化事業(yè)建設費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關,不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設計服務*廣告宣傳制作 廣告服務*廣告發(fā)布制作 文化服務*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
一、免征 1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應稅服務,免征文化事業(yè)建設費。 2.未達到增值稅起征點的繳納義務人,免征文化事業(yè)建設費。 3.自2020年1月1日至2021年12月31日,免征文化事業(yè)建設費。本公告發(fā)布之日前,已征的按照本公告規(guī)定應予免征的稅費,可抵減納稅人和繳費人以后月份應繳納的稅費或予以退還。 二、減征 自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設費,按照繳納義務人應繳費額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設費,各?。▍^(qū)、市)財政、黨委宣傳部門可以結合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應繳費額50%的幅度內(nèi)減征。 麻煩幫忙政策解讀一下
請問廣告公司,小規(guī)模納稅人,季度開票收入10萬元,可以免交文化建設事業(yè)費嗎,是不是沒達到增值稅起征點的可以免交文化事業(yè)建設費?如果不免交,應該如何申報,要交多少錢的稅?
您好,老師,文化事業(yè)建設費2023年是減免了。1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元按季納稅6萬元的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應稅服務,免征文化事業(yè)建設費。2.未達到增值稅起征點的繳納義務人,免征文化事業(yè)建設費。 我們收入季度20萬廣告服務費。怎么繳納增值稅,和文化事業(yè)建設費呀?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
直接零保存也是可以的
好的,謝謝老師,這個政策確實是有的是吧。
這個小規(guī)模單位是有這個政策的,您不放心的話可以再問一下當?shù)氐亩悇站帧?
好的,謝謝老師。
祝您生活愉快感謝五星