貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)以前有一個(gè)月多計(jì)提了,清理時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊有貸方余額,跨年了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么處理?我的軟件是累計(jì)折舊一定要跟固定資產(chǎn)一起錄,不能單獨(dú)錄,而且固定資產(chǎn)不能紅沖,也不能復(fù)制
老師,我已經(jīng)處置了我現(xiàn)在重新錄入那個(gè)沒(méi)處置的資產(chǎn),借方固定資產(chǎn)原值,貸方累計(jì)折舊以前年度的累計(jì)折舊。那我還要貸方啥科目才能平???,
老師,16年購(gòu)入固定資產(chǎn)20萬(wàn)元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒(méi)有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬(wàn),但是現(xiàn)在賬上原值是20萬(wàn),累計(jì)折舊是15萬(wàn),那我處置分錄 借:累計(jì)折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢
老師,我做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,填寫本年折舊額,應(yīng)該去累計(jì)折舊的貸方發(fā)生額,還是貸方-借方發(fā)生額,因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)了原來(lái)的折舊額
老師好!所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)原值填的是12月末的數(shù)據(jù)嗎?本年折舊,攤銷金額是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)嗎?我們公司處理了固定資產(chǎn)借方累計(jì)數(shù)大于貸方累計(jì)數(shù),那是不是填個(gè)負(fù)數(shù)呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方