你好,新企業(yè)所得稅稅法規(guī)定的“業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的0.5%。
籌建期間的業(yè)務(wù)招待費在填寫企業(yè)所得稅申報表要全額調(diào)增么,比如,管理費用開辦費里有5萬業(yè)務(wù)招待費
老師,請問在填寫企業(yè)年度所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費能夠稅前扣除是營業(yè)額的千分之五嗎
填寫企業(yè)所得稅時各種費用要填報嗎比如業(yè)務(wù)招待費之類的(季報)扣除標準是什么
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費支出填+、扣除類調(diào)整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費支出、扣除類調(diào)整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務(wù)費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準備什么呢?就是我需要準備什么月份的什么報表?
預(yù)繳的時候扣60%匯算清繳的時候超過收入的0.5%的就調(diào)增嗎
“業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的0.5%。按照這兩個的最低
好的謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ??