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公司中標(biāo)醫(yī)院急診樓項(xiàng)目,合同價(jià)4050萬。開工后開票、撥款941萬。現(xiàn)甲方提出這筆錢是專項(xiàng)資金,必須在4月底全部從財(cái)政支付出來。對(duì)方要公司另開一專用監(jiān)管賬戶,一次性開3109萬結(jié)算發(fā)票,對(duì)方將錢轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶,后期按節(jié)點(diǎn)申請(qǐng)撥款。因?yàn)殄X要分期撥,但發(fā)票一次開出就要繳稅,企業(yè)壓力太重,所以想和對(duì)方談,錢轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶,發(fā)票按節(jié)點(diǎn)開具并撥款。老師,我要問的是:如果甲方同意這樣操作,公司是否要因監(jiān)管賬戶進(jìn)賬3109萬要預(yù)繳增值稅?

2022-04-26 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 16:12

同學(xué)你好 對(duì)的 預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 16:13

預(yù)繳增值稅是按到賬3109萬進(jìn)行申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-26 16:18

同學(xué)你好 是的 按照預(yù)收的來交 百分之三

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 16:29

老師,這個(gè)3%是怎樣來的?這個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅的

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齊紅老師 解答 2022-04-26 16:43

預(yù)繳的話一般計(jì)稅是預(yù)繳2%

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 16:44

老師,這個(gè)在申報(bào)表中哪欄填列呀?

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齊紅老師 解答 2022-04-26 16:51

同學(xué)你好 增值稅預(yù)繳申報(bào)表里

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 17:09

老師,為啥預(yù)征率只有3%,沒的選2%

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齊紅老師 解答 2022-04-26 17:11

一般計(jì)稅的是2% 簡(jiǎn)易計(jì)稅的3% 那你得問問稅局了

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 17:12

老師,找到了,應(yīng)選一般計(jì)稅才能顯示2%

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齊紅老師 解答 2022-04-26 17:14

是的 一般計(jì)稅的才是2%

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 17:14

老師,預(yù)繳的銷售額應(yīng)以不含稅的預(yù)繳,還是3109萬預(yù)繳

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 17:15

3109萬是賬戶收到的金額

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齊紅老師 解答 2022-04-26 17:16

同學(xué)你好 按照預(yù)收款金額預(yù)繳 預(yù)收款除以(1%2B9%)*2%

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 17:19

老師,你這兩種都填了,那是以預(yù)收款金額預(yù)繳,還是以預(yù)收款/1.09預(yù)繳

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快賬用戶4254 追問 2022-04-26 17:22

老師,這個(gè)預(yù)繳稅額可以轉(zhuǎn)到申報(bào)表附表四本期發(fā)生額中嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-26 17:29

嗯 這個(gè)預(yù)繳就是按照2%預(yù)繳

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同學(xué)你好 對(duì)的 預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅
2022-04-26
你好,親愛的同學(xué),很理解你現(xiàn)在的感受,以前會(huì)計(jì)會(huì)走估計(jì)就是你說的這些原因,可能感覺很無助,感覺自己無力回天。
2021-01-29
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘?gòu)買資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說明時(shí),建議您詳細(xì)說明未開發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國(guó)家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對(duì)方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時(shí),您需要詳細(xì)說明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
同學(xué)你好 問題不完整
2023-04-20
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