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老師好,2021年度有電費(fèi)3075忘記做了,而且這個(gè)電費(fèi)沒有發(fā)票。我在今年4月做了“借利潤分配-未分配利潤3075,”可以嗎? 做了這個(gè)分錄,請問我在報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),是要先調(diào)減3075,再調(diào)增3075嗎? 還是就調(diào)增3075 ? 我腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來, 少記的費(fèi)用,在做過上邊那個(gè)分錄后,用不用先調(diào)減,再調(diào)增?

2022-04-26 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 12:17

您好,您沒有做的話,也不需要匯算調(diào)調(diào)整了,然后呢,你四月份也不需要再做那個(gè)憑證了,就當(dāng)它沒有發(fā)生這事,對于外賬來說。

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快賬用戶9414 追問 2022-04-26 12:24

老師,我電費(fèi)沒發(fā)票,平時(shí)每月交電費(fèi)的分錄是:借 其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸,現(xiàn)金。 本來年末應(yīng)該把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到費(fèi)用里,做一個(gè)“借,管理費(fèi)用-電費(fèi),貸,其他應(yīng)付款-電費(fèi),”,沒有發(fā)票再納稅調(diào)增。 但是年末時(shí)我忘做了,導(dǎo)致“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”有借方余額3075, 這樣有余額好嗎? 所以我本月用不用做“ 借 利潤分配,貸其他應(yīng)付款-電費(fèi)”的分錄把余額弄平啊, 如果做了分錄, 那年報(bào)時(shí)怎么調(diào)? 是直接調(diào)增, 還是先調(diào)減,再調(diào)增? 我迷糊了。

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齊紅老師 解答 2022-04-26 12:25

你好,這個(gè)其他應(yīng)付款你可以先掛賬的,他也不影響你的匯算清繳,跨了年沒事兒的。

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齊紅老師 解答 2022-04-26 12:25

然后今年的話你可以這樣處理,借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9414 追問 2022-04-26 12:40

老師, 計(jì)入營業(yè)外支出的什么明細(xì)科目???“差異調(diào)整”嗎? 這個(gè)可以稅前扣除嗎? 等 明年 做所得稅年報(bào)時(shí),這好像也是要調(diào)增是吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-26 12:57

你好,記到營業(yè)外支出以后,你等到2022年匯算清繳調(diào)整的時(shí)候,你要調(diào)整一下。

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快賬用戶9414 追問 2022-04-26 13:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-26 13:07

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您好,您沒有做的話,也不需要匯算調(diào)調(diào)整了,然后呢,你四月份也不需要再做那個(gè)憑證了,就當(dāng)它沒有發(fā)生這事,對于外賬來說。
2022-04-26
你好;? 是的。 你就4季度去修改下分錄轉(zhuǎn)費(fèi)用去; 同時(shí)修改4季度的申報(bào)表和報(bào)表處理的 ; 然后21年匯算按照你修改后的數(shù)據(jù)來報(bào)??
2022-03-07
不能這樣直接調(diào),因?yàn)槟闶菍?shí)際發(fā)生的,你這個(gè)可以匯算清繳的時(shí)候填寫納稅調(diào)整表對應(yīng)的納稅調(diào)整就可以啦。
2021-01-14
你好,同學(xué)。調(diào)表不調(diào)賬,指的是你申報(bào)表調(diào)整,并不是讓你會計(jì)報(bào)表調(diào)整的,如果會計(jì)調(diào)整,你這相關(guān)賬上就是要調(diào)整的
2020-12-11
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
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