您好,您沒有做的話,也不需要匯算調(diào)調(diào)整了,然后呢,你四月份也不需要再做那個(gè)憑證了,就當(dāng)它沒有發(fā)生這事,對于外賬來說。
老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點(diǎn)贏利,但那些費(fèi)用確實(shí)發(fā)生過,也通過對公賬戶轉(zhuǎn)出去了,所以我現(xiàn)在想我的招待費(fèi)多了十多萬,想做個(gè)調(diào)整,然后今年就不會虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)來減少,但發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄不尋,費(fèi)用減少,末分配利潤不應(yīng)該增加嗎,這個(gè)分錄還減少了,老師,這個(gè)分錄應(yīng)怎么做
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師好,我們電費(fèi)平時(shí)都是收據(jù)入賬,沒有發(fā)票。 平時(shí)分錄:借其他應(yīng)付款——電費(fèi) 貸,現(xiàn)金。 全年電費(fèi)共3075元。 在年末我要把他計(jì)入:管理費(fèi)用——電費(fèi)3075,貸 其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075 因?yàn)闆]有發(fā)票,匯算清繳時(shí)再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在補(bǔ)記進(jìn)2021年,分錄:借利潤分配——未分配利潤3075 貸,其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075。 匯算清繳時(shí)調(diào)增。 請問,我需要更正2021年度報(bào)表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計(jì)算?
老師好,2021年度有電費(fèi)3075忘記做了,而且這個(gè)電費(fèi)沒有發(fā)票。我在今年4月做了“借利潤分配-未分配利潤3075,”可以嗎? 做了這個(gè)分錄,請問我在報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),是要先調(diào)減3075,再調(diào)增3075嗎? 還是就調(diào)增3075 ? 我腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來, 少記的費(fèi)用,在做過上邊那個(gè)分錄后,用不用先調(diào)減,再調(diào)增?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
老師,我電費(fèi)沒發(fā)票,平時(shí)每月交電費(fèi)的分錄是:借 其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸,現(xiàn)金。 本來年末應(yīng)該把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到費(fèi)用里,做一個(gè)“借,管理費(fèi)用-電費(fèi),貸,其他應(yīng)付款-電費(fèi),”,沒有發(fā)票再納稅調(diào)增。 但是年末時(shí)我忘做了,導(dǎo)致“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”有借方余額3075, 這樣有余額好嗎? 所以我本月用不用做“ 借 利潤分配,貸其他應(yīng)付款-電費(fèi)”的分錄把余額弄平啊, 如果做了分錄, 那年報(bào)時(shí)怎么調(diào)? 是直接調(diào)增, 還是先調(diào)減,再調(diào)增? 我迷糊了。
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款你可以先掛賬的,他也不影響你的匯算清繳,跨了年沒事兒的。
然后今年的話你可以這樣處理,借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。
老師, 計(jì)入營業(yè)外支出的什么明細(xì)科目???“差異調(diào)整”嗎? 這個(gè)可以稅前扣除嗎? 等 明年 做所得稅年報(bào)時(shí),這好像也是要調(diào)增是吧?
你好,記到營業(yè)外支出以后,你等到2022年匯算清繳調(diào)整的時(shí)候,你要調(diào)整一下。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星