你好 1,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 2,借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 3,借:制造費(fèi)用,貸:原材料,銀行存款,應(yīng)付職工薪酬,累計折舊 4,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 5,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
1、資料:某企業(yè)生產(chǎn)過程中發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200000元,乙材料160000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲 材料120000元,乙材料40000元.車間領(lǐng)用甲材料12000元,廠部領(lǐng)用 乙材料400元。 (2)分配工資:應(yīng)付A、B產(chǎn)品人工工資共計120000元,按A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工時 分配生產(chǎn)工人工資。A產(chǎn)品生產(chǎn)工時1000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小 時。車間管理人員工資60000元,行政人員工資10000元。 (3)向銀行提取現(xiàn)金,發(fā)放工資。 (4)計提固定資產(chǎn)折舊,其中:車間16000元,廠部門6000元。 (5)以銀行存款支付下季度雜志費(fèi)6000元。 (6)以銀行存款支付水電費(fèi),車間2000元,廠部1000元。 (7)按生產(chǎn)工時分配制造費(fèi)用。(寫出計算過程) (8)期初沒有在產(chǎn)品,A產(chǎn)品當(dāng)月全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品完工產(chǎn)品成本。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)會計分錄;并計算完工產(chǎn)品的總成本。
1、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料25000元、乙材料5000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元;車間非生產(chǎn)性耗用丙材料20000元。2、生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資70000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資20000元;車間管理人員、技術(shù)人員工資50000元。3、按上述工資總額的14%計提福利費(fèi)。4、車間使用機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)折舊8000元。5、以銀行存款支付車間辦公費(fèi)4000元、水電費(fèi)3000元。6、期末,分配結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。(按生產(chǎn)工時比例分配,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工時為2000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為1000小時)。7、本月A產(chǎn)品50件全部完工入庫,沒有在產(chǎn)品。B產(chǎn)品均未完工。計算并結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本。如何會計分錄
W公司生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。 1本月領(lǐng)用甲材料60000元,其中生產(chǎn)A40000元,生產(chǎn)B20000元。 2本月應(yīng)付工資30000元,其中生產(chǎn)A工人工資20000元,生產(chǎn)B工人工資10000元, 3車間領(lǐng)用原材料乙3000元,發(fā)生水費(fèi)電費(fèi)合計6000元(用銀行存款支付),車間管理人員工資3000元,累計折舊6000元。 4本月生產(chǎn)A工時為2000小時,生產(chǎn)B工時為1000小時。 5期初無在產(chǎn)品,AB全部完工入庫。請編寫會計分錄。
W公司生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。1本月領(lǐng)用甲材料60000元,其中生產(chǎn)A40000元,生產(chǎn)B20000元。2本月應(yīng)付工資30000元,其中生產(chǎn)A工人工資20000元,生產(chǎn)B工人工資10000元,3車間領(lǐng)用原材料乙3000元,發(fā)生水費(fèi)電費(fèi)合計6000元(用銀行存款支付),車間管理人員工資3000元,累計折舊6000元。4本月生產(chǎn)A工時為2000小時,生產(chǎn)B工時為1000小時。5期初無在產(chǎn)品,AB全部完工入庫。請編寫會計分錄。
W公司生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。1本月領(lǐng)用甲材料60000元,其中生產(chǎn)A40000元,生產(chǎn)B20000元。2本月應(yīng)付工資30000元,其中生產(chǎn)A工人工資20000元,生產(chǎn)B工人工資10000元,3車間領(lǐng)用原材料乙3000元,發(fā)生水費(fèi)電費(fèi)合計6000元(用銀行存款支付),車間管理人員工資3000元,累計折舊6000元。4本月生產(chǎn)A工時為2000小時,生產(chǎn)B工時為1000小時。5期初無在產(chǎn)品,AB全部完工入庫。請編寫會計分錄。
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?