您好 請問去年分錄怎么寫的 單位用什么會計準則
你好,老師,22年發(fā)現(xiàn)21年的一個憑證少做20萬成本,票金額247000,憑證金額47000,成本已結轉,匯算清繳還未做,請問怎么調整合適?
老師,我去年11月收到了一張代開的材料成本發(fā)票,是6萬多,我錯誤入成本60萬,正好多入成本54萬,今年審計的發(fā)現(xiàn)了,去年我也轉成本了,我是這樣做的憑證,我還沒有匯算清繳呢,我該怎么調整呢
21年12月一張成本專票,比方稅金10元,價稅合計110元,12月未認證全做成本110元。小會計準則?,F(xiàn)在5月份,請問老師分錄要怎么做了,還能做到12月份去嗎。借進項稅10,貸主營業(yè)務成本10嗎?,F(xiàn)在匯算清繳,利潤表要調少成本10嗎。
請問老師,2021年因為特殊原因將其中一筆成本給結轉了金額是557232,當時發(fā)票未到。2022年1月發(fā)票到了,但發(fā)票金額是557192.18,且21年已經做成本了,22年的發(fā)票就不能再做成本了,只是把他們的差額39.82怎樣再調整一下可以嗎?怎么做分錄呢,麻煩了,有點繁瑣
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調整表中調增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫存商品 貸:利潤分配一未分配利潤,這樣我的庫存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應收賬款 貸:應交稅費一銷項稅 貸:主營業(yè)務收入,并結轉了成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
增值稅應稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
借:工程施工47000,貸:應付賬款47000,借:主營業(yè)務成本47000貸:工程施工47000,新會計準則
借 以前年度損益調整 貸 應付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
謝謝老師,還有一個成本憑證已做金額88620,后期成本票提供了88600,少了20元,這個也是一樣處理嗎?
20塊錢 計入當期主營業(yè)務成本就好了 金額不大
好的,謝謝老師
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