差額不大的話可以沖減當期成本
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借:利潤分配-未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票?,F(xiàn)在才給我。我當時以為是國家收費應該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票。可我當時把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師您好,有個問題,因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了,但是呢有些確實是有專票的,因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來,我們就讓對方提供費用,先沖銷先入帳了,但是呢有些有可能是專票,那我五月份就不把進項稅額做進去嗎?當月沒開票沒法勾選到,和帳里稅額就不一致了,等收到發(fā)票再補稅費科目嗎?我們是免稅的,進項稅額是做轉(zhuǎn)出的,所以稅額都是算在成本里面的
請問老師,2021年因為特殊原因?qū)⑵渲幸还P成本給結(jié)轉(zhuǎn)了金額是557232,當時發(fā)票未到。2022年1月發(fā)票到了,但發(fā)票金額是557192.18,且21年已經(jīng)做成本了,22年的發(fā)票就不能再做成本了,只是把他們的差額39.82怎樣再調(diào)整一下可以嗎?怎么做分錄呢,麻煩了,有點繁瑣
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負數(shù),這個該怎么做賬?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師能麻煩交下分錄嗎?一直不太懂,謝謝
老師能幫忙看下嗎
借主營業(yè)務成本 -39.82 貸應付賬款-39.82