您好,1結轉管理費用,2紅字沖回原暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
生產制造企業(yè),購進原材料或者周轉材料-包裝材料 產生的運費 如果后期單獨收到運費發(fā)票不確定是哪個原材料的運費怎么做分錄?2運費進到費用不是進到生產成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統一進到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運費和餐費不是都是生產成本么?進了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
工業(yè)企業(yè)幾個月都不生產,那制造費用和生產成本直接人工,每個月月底怎么處理?暫估的原材料已經用完到庫存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
工業(yè)企業(yè)幾個月都不生產,那制造費用和生產成本直接人工,每個月月底怎么處理?暫估的原材料已經用完到庫存商品去了,發(fā)票來了分錄怎么寫?我是小白求老師寫清楚
暫估原材料已經結轉到庫存商品,用到主營業(yè)務成本去了,還有一些原材料在生產生產成本里面還沒有生產出庫存商品,現在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數,再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了?,F在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經把這個5.8萬調增了。我們是小企業(yè)準者
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
微信掃碼加老師開通會員