你好!不需要繳納增值稅!季度未超過(guò)45萬(wàn)
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2019年5月有 關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增 值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購(gòu) 進(jìn)用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元。 (2)銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅價(jià)款67800元,另收取合同違約金56500元。 (3)采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料,含稅總價(jià)款113000元,合同約定分三個(gè)月收取 貨款,本月應(yīng)收取含稅價(jià)款45200元。 (4)贈(zèng)送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2260元,同類(lèi)乳制 品含稅價(jià)款3390元。 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額20000元;同時(shí)收取包裝費(fèi)226元。 (2)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含稅價(jià)1090元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)218元。 (3)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價(jià)款為30000元,稅額是3900元;請(qǐng)運(yùn)輸公司運(yùn)送外購(gòu)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)含稅價(jià)2180元。 假定該企業(yè)12月份取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證,期初無(wú)留抵稅額。 要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè): 1)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額
4、某廣東調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,每季度繳納一次增值稅。2022年1月、2月和3月分別取得含增值稅調(diào)味料收入為18、13和13.5萬(wàn)元。這三個(gè)月期間購(gòu)進(jìn)食材取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證注明價(jià)款37800元,同時(shí)支付相關(guān)含稅價(jià)運(yùn)輸費(fèi)用5000元,裝卸費(fèi)含稅價(jià)2000元。本月與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工報(bào)銷(xiāo)陸豐與廣州之間的車(chē)費(fèi)565元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅。
4、某廣東調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,每季度繳納一次增值稅。2022年1月、2月和3月分別取得含增值稅調(diào)味料收入為18、13和13.5萬(wàn)元。這三個(gè)月間購(gòu)進(jìn)食材取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證注明價(jià)放37800元,同時(shí)支付相關(guān)含稅價(jià)運(yùn)輸費(fèi)用5000元裝卸費(fèi)含稅價(jià)2000元。本月與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工報(bào)銷(xiāo)陸豐與廣州之間的車(chē)費(fèi)565元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅
4、A公司是增值程一般納稅人,從事小汽車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬(wàn)元,稅額9.1萬(wàn)元:支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬(wàn)元。(2)購(gòu)入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元,稅額650萬(wàn)元。(3)本月銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)取得含稅銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元。同時(shí)收取裝卸費(fèi)7萬(wàn)元,一并開(kāi)具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車(chē)10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬(wàn)元,同類(lèi)車(chē)型每輛平均售價(jià)25萬(wàn)元(不含稅),最高售價(jià)28萬(wàn)元(不含稅)。已知:小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率和成本利潤(rùn)率均為5%,增值稅稅率為13%:相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅.(4)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
貿(mào)易類(lèi)公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費(fèi)沖資本公積10萬(wàn)時(shí),資本公積貸方有余額10萬(wàn)。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問(wèn)問(wèn),經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營(yíng)業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀