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老師 收到留底退稅分錄怎么做

2022-04-24 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-24 12:59

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8065 追問(wèn) 2022-04-24 13:02

那么收到緩繳稅款呢 直接做相反分錄還是做負(fù)數(shù)分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:04

直接做相反的就可以了。

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快賬用戶8065 追問(wèn) 2022-04-24 13:06

哦 老師 就是緩繳的是去年的增值稅 應(yīng)該會(huì)在今年下半年繳納 不影響哈還是按照以前增值稅那讓做 不用計(jì)提什么的吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:14

對(duì)的是的,不影響的,你只做收到稅款的繳納的時(shí)候,再做相反的分錄就。

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快賬用戶8065 追問(wèn) 2022-04-24 13:18

好的老師 我本月申請(qǐng)的增量留底退稅 那么在我受到增量留底退稅后 您說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣的話 我還有一部分存量留底沒(méi)有退 這部分存量留底就做本期留底 下月做進(jìn)項(xiàng)就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:21

不可以的就抵扣不了的,你需要在附表二里面填寫(xiě)增量留底退稅。

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快賬用戶8065 追問(wèn) 2022-04-24 13:23

我退回來(lái)一萬(wàn)多增量留底做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還有200多元的存量留底沒(méi)有退

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齊紅老師 解答 2022-04-24 13:25

你好,那就剩余的那一部分可以繼續(xù)抵扣。

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同學(xué)你好 企業(yè)收到留抵退稅款時(shí)應(yīng)做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-16
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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借記“銀行存款”科目,貸記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目。
2022-05-06
你好,申報(bào),借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
2023-02-20
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