這個不是要必須分配利潤。
賬面有未分配的利潤200萬,必須分配嗎?可以用于以后股東為公司的開支嗎
公司的資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤還有66萬,但是股東商量好按照60萬來分配股利,可以嗎,三個股東要退股,所以要分紅了
子公司賬上的未分配利潤可以直接全轉(zhuǎn)資本嗎,沒有必須先分配給 股東,股東繳了稅之后再重新投資吧?
公司為未分配利潤有200萬,但是又欠股東墊款150萬,這種情況,未分配利潤可以減少嗎
老師,請問甲公司現(xiàn)在有未分配利潤,現(xiàn)在有個乙公司要投資入股,前面的未分配利潤前面的股東暫時不分配,那是不是可以甲乙約定未分配利潤屬于前面的股東,乙公司不能分配
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
那股東不想交個稅,還可以干什么
這個分紅只能是在賬上掛著。
我們的未分配利潤就在賬面不分紅,還能做什么?可以轉(zhuǎn)增注冊資金嗎?可以用于以后的生產(chǎn)經(jīng)營嗎
未分配利潤的用途:轉(zhuǎn)增股本、用于以后年度利潤分配、用于企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展、彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營虧損
那我掛在賬上,以后公司股東出差了一點(diǎn)一點(diǎn)消化掉可以吧
對,沒有問題,這個可以的。
假如以后都是預(yù)支差旅費(fèi),50萬,花不完是不是年底必須歸還, 怎么賬務(wù)處理,
借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款。
然后借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款
借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款
這兩百萬必須在多久之內(nèi)攤銷掉,有規(guī)定嗎
這個并沒有時間的規(guī)定。