同學你好 1.12月5日賒銷A產(chǎn)品一批,價款1000萬元,增值稅130萬元; 借,應(yīng)收賬款1130 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項130 2.12月8日收回應(yīng)收賬款500萬元; 借,銀行存款500 貸,應(yīng)收賬款500 3.12月12日前期已確認的壞賬當月重新收回20萬元; 借,應(yīng)收賬款20 貸,壞賬準備20 同時 借,銀行存款20 貸,應(yīng)收賬款20 4.12月18日發(fā)生壞賬50萬元; 借,壞賬準備50 貸,應(yīng)收賬款50 5.12月20日賒銷B產(chǎn)品一批,價款400萬,增值稅52萬元; 借,應(yīng)收賬款452 貸,主營業(yè)務(wù)收入400 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項52 6.12月25日收回前欠貨款800萬元; 借,銀行存款800 貸,應(yīng)收賬款800 7.計算甲企業(yè)12月31日應(yīng)該計提的壞賬準備金額。 (2000加1130加452減500減50減800)*5%減(100加20減50)=41.6
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
好的謝謝老師
不客氣的,祝您 學習愉快,滿意請給五星好評;