你好可以的 可以這么做的
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
增值稅發(fā)票,專票可以進項抵扣,可以少交增值稅,減少增值稅附加稅,為什么企業(yè)所得稅貴增加呢
老師,這個月外賬少了發(fā)票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費用,下月再抵扣增值稅嗎。做營業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進項稅 貸應付賬款。下月直接做應交稅金-增值稅進項 貸:增值稅-待抵扣進項稅嗎
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
一般納稅人12月份取得進項發(fā)票100萬 當月沒有對外開銷項發(fā)票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發(fā)票的時候再抵扣?
老師,因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務數(shù)據(jù),沒有提供財務,如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應商,應給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務成本-租賃費3萬,貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報稅的實操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報、一般納稅人增值稅申報、所得稅申報、個稅申報、印花稅申報,各個行業(yè),是不是都是在一個系統(tǒng)里申報的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進項稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預繳的時候己經(jīng)減除6萬的費用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
電子稅務局系統(tǒng)已經(jīng)自動上傳了開發(fā)票應交銷項稅,過幾個月再交不收滯納金嗎
收取滯納金, 而且你的附加稅需要正常繳納。附加稅是按照抵扣增值稅之前的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快