你好 提示你是不是和預(yù)繳的不一致
老師你好,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該怎么處理
老師你好,我在匯算清繳的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示一直資產(chǎn)總額金額過(guò)大這個(gè)怎么弄呢?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,核對(duì)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)是填季度預(yù)繳時(shí)資產(chǎn)信息填錯(cuò)了,而現(xiàn)在季度報(bào)表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照?qǐng)?bào)表如實(shí)填,還是要按風(fēng)險(xiǎn)提示改動(dòng)?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,核對(duì)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)是填季度預(yù)繳時(shí)資產(chǎn)信息填錯(cuò)了,而現(xiàn)在季度報(bào)表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照?qǐng)?bào)表如實(shí)填,還是要按風(fēng)險(xiǎn)提示改動(dòng)?
你好老師,我現(xiàn)在所得稅匯算清繳呢,風(fēng)險(xiǎn)提示了一下,出來(lái)這個(gè),這兩個(gè)的差額是固定資產(chǎn),我們廠房4月從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是入賬時(shí)間是去年6月份,這個(gè)匯算清繳表怎么填寫(xiě)呢?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書(shū)有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
老師,單位租賃法人的個(gè)人車輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開(kāi)票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒(méi)有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒(méi)有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤(rùn)表收入是0
老師,廣告店開(kāi)票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過(guò)塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開(kāi)票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過(guò)塑”,請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
因?yàn)槭切伦?cè)的分公司,沒(méi)有任何的業(yè)務(wù),季度所得稅的時(shí)候填多了,所以現(xiàn)在給改了
那你現(xiàn)在填寫(xiě)的是正確的嗎?如果是正確的,忽略這個(gè)提示就可以的。