你好,應(yīng)再次核對(duì)資產(chǎn)總額是否計(jì)算正確。 “103資產(chǎn)總額”:納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
老師你好,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該怎么處理
老師你好,我在匯算清繳的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示一直資產(chǎn)總額金額過大這個(gè)怎么弄呢?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,核對(duì)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)是填季度預(yù)繳時(shí)資產(chǎn)信息填錯(cuò)了,而現(xiàn)在季度報(bào)表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照?qǐng)?bào)表如實(shí)填,還是要按風(fēng)險(xiǎn)提示改動(dòng)?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,核對(duì)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)是填季度預(yù)繳時(shí)資產(chǎn)信息填錯(cuò)了,而現(xiàn)在季度報(bào)表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照?qǐng)?bào)表如實(shí)填,還是要按風(fēng)險(xiǎn)提示改動(dòng)?
老師,就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額和季度預(yù)繳的資產(chǎn)總額不一致,核對(duì)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)是填季度預(yù)繳時(shí)資產(chǎn)信息填錯(cuò)了,而現(xiàn)在季度報(bào)表又改不了,那該怎么處理呢?是否按照?qǐng)?bào)表如實(shí)填,還是要按風(fēng)險(xiǎn)提示改動(dòng)?
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?