你好,可以更正申報(bào)的。
21年的企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表能更正嗎
老師,更正21年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表,更正好全申報(bào)出現(xiàn)這樣?怎么處理
老師,我想咨詢(xún)下,所得稅年報(bào)報(bào)了,能不能更正21年4季度的企業(yè)所得稅報(bào)表?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無(wú)票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷(xiāo)項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤(pán)會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒(méi)辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門(mén)店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷(xiāo)記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷(xiāo)售按客戶(hù)門(mén)店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)報(bào)有錯(cuò)誤,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表也有錯(cuò),要怎么處理
這個(gè)要登錄電子稅務(wù)局里面進(jìn)行更正申報(bào),或者直接到稅務(wù)局咋聽(tīng)辦理
所有的報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表都要更正嗎,還有其他的處理方式嗎
你這個(gè)發(fā)現(xiàn) 錯(cuò)了,更正這兩個(gè)表就可以的
這樣的話是不是在21年第4季度的報(bào)表上更正還是整個(gè)4季度都要更正
你4個(gè)季度都要改啊,數(shù)據(jù)是連續(xù)的
如果不更正申報(bào)表,只更正財(cái)報(bào)會(huì)有什么影響
那么你的報(bào)表跟你的申報(bào)表是不一致的
報(bào)表和申報(bào)不一致,那么年度匯算清繳的時(shí)候能做調(diào)整嗎
需要的,要不然你的報(bào)表和匯算清繳,也是不一致的
我的意思是說(shuō)現(xiàn)在爸去年的財(cái)報(bào)更正,不更正企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表,做年度匯算清繳調(diào)整納稅金額,可以嗎
你爸?可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎?
現(xiàn)在把去年的財(cái)報(bào)更正,申報(bào)表不更正,做21年度匯算匯算清繳來(lái)調(diào)整數(shù)字,可以嗎
可以的,這個(gè)匯算清繳也是來(lái)調(diào)整錯(cuò)誤的一種方式的
去年預(yù)交申報(bào)表中多填了收入,那么匯算清繳要怎么調(diào)整,不想退稅的情況下
可以把你的申報(bào)表拿出來(lái)給我看一下嗎?