同學你好,借:原材料 貸:銀行存款
請問公司在籌建期間購入的原材料,怎么做會計分錄
老師:食品廠籌建期領用原材料用于做實驗,怎么做會計分錄
籌建期公司買進的材料,會計分錄應該怎么寫。
建筑公司購買原材料,再結轉原材料的會計分錄怎么做???
請問籌建期間發(fā)生的開辦費,籌建期結束,按月攤銷的會計分錄怎么做
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
原材料領用后,直接結轉到生產成本科目,還是管理費用?
用于生產的原材料領用后結轉到生產成本,然后再轉到庫存商品
這和營業(yè)期生產沒有區(qū)別嗎
沒有的,資產負債類的沒有區(qū)別 費用類的可能有區(qū)別 在《企業(yè)會計準則》《小企業(yè)會計準則》規(guī)定,將籌建期間的開辦費一并費用化,直接計入當期損益,將其列為“管理費用”核算;在《企業(yè)會計制度》中規(guī)定,是將開辦費列為“長期待攤費用”中,于開始生產經營的當月一次性轉入管理費用——開辦費;
好的,謝謝路露老師!
不客氣,祝你學你愉快,工作順利,希望對老師的答復及時予以評價,謝謝。