你好,這個(gè)是個(gè)人的電話(huà)費(fèi)嗎?
老師,您好,公司是小規(guī)模,用的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,員工8人,21年度的電話(huà)費(fèi)沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),這個(gè)月才提供給我們報(bào)銷(xiāo),這種情況怎么處理,還沒(méi)報(bào)21年度的年報(bào)
老板有一個(gè)小公司,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),代賬公司去年(2022年)一直計(jì)提的是法人兼股東李慧(占85%)的工資3500,然后個(gè)稅申報(bào)的是另一個(gè)股東(占15%)陶希望的,也是3500,沒(méi)有計(jì)提,只是申報(bào),也沒(méi)有發(fā)放。李慧的只是計(jì)提,也沒(méi)有發(fā)放,更沒(méi)有申報(bào)。那這種情況,該怎么處理呢?
老師好,公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,這個(gè)月繳納的去年所得稅,補(bǔ)計(jì)提的應(yīng)交所得稅,那么申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,未分配利潤(rùn)怎么修改呢?有幾種修改的方法?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),提供充電服務(wù),當(dāng)月提供了銷(xiāo)售充電業(yè)務(wù),可是我們?cè)诠╇姽镜馁I(mǎi)電發(fā)票下個(gè)月才能收到,這種情況當(dāng)月我們已售的電沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票庫(kù)存進(jìn)來(lái),怎么做賬務(wù)處理哦
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),提供充電服務(wù),當(dāng)月提供了銷(xiāo)售充電業(yè)務(wù),可是我們?cè)诠╇姽镜馁I(mǎi)電發(fā)票下個(gè)月才能收到,這種情況當(dāng)月我們已售的電沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票庫(kù)存進(jìn)來(lái),怎么做賬務(wù)處理哦
老師 收租金13000 押金1000 怎么開(kāi)發(fā)票???
公司買(mǎi)車(chē)還要交車(chē)船稅嗎
老師你好 公司預(yù)付一部分貨款后 原材料入庫(kù) 等生產(chǎn)完畢后根據(jù)原材料的含量結(jié)算尾款 ,而且結(jié)算周期跨度有1到2個(gè)月。 賬務(wù)是否做暫估入庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本如果使用的是暫估的成本 等結(jié)算后要改嗎
老師,客戶(hù)要提高單價(jià),多開(kāi)10萬(wàn)的票,做回扣,多開(kāi)的增值稅是按供應(yīng)商的稅點(diǎn)來(lái)收還是按實(shí)際發(fā)票的13%收取呢?
老師,您好!請(qǐng)教您 請(qǐng)問(wèn)1月份的電費(fèi)到2月份才收到發(fā)票,那么,在1月份的賬務(wù)處理中,研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)成本的電費(fèi)需要按2月份發(fā)票來(lái)計(jì)提嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)想去辦理出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,那大概需要提供什么材料呢?是不是要先去辦理食品生產(chǎn)許可證呢?
老師,法人股東收到公司的借款利息后,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,私車(chē)公用租車(chē)協(xié)議怎么入賬呢
老師 我是建筑行業(yè) 農(nóng)民工工資個(gè)稅由誰(shuí)申報(bào)扣除
老師年報(bào)補(bǔ)稅,把計(jì)提分錄做到24年,交稅的分錄做到25年
是員工的個(gè)人電話(huà)費(fèi),單位有規(guī)定,可以實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),但是他們一直都沒(méi)報(bào),
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 貸,銀行放款 做這個(gè),然后你匯算清交的時(shí)候這種按工資的14%抵扣所得稅 超過(guò)的不允許抵扣,而且需要交個(gè)稅的
老師,這種屬于福利費(fèi)嗎,不屬于公司的電話(huà)費(fèi)嗎?不能用管理費(fèi)用,電話(huà)費(fèi)嗎
這種屬于福利費(fèi),這個(gè)是個(gè)人的。
那發(fā)票正常開(kāi)公司名頭對(duì)嗎,那摘要怎么寫(xiě)呢
個(gè)稅報(bào)在哪個(gè)月呢,去年的
可以的,你們是什么時(shí)間支付的。
一般是支付的次月申報(bào)個(gè)稅的,如果你之前沒(méi)有申報(bào),可以在下一個(gè)月一塊給他申報(bào)上。
那匯算清繳的時(shí)候,如果福利費(fèi)沒(méi)超,我就正常調(diào)整項(xiàng)目選擇職工薪酬下的福利費(fèi)調(diào)整就行嗎
你好對(duì)的是這么做的
明白了,謝謝老師
不用客氣 周末愉快