是的,就是那樣處理的
老師,您好!1月份電費是在2月交款的,3月份才開1月電費發(fā)票的。1月暫估了電費,2月在付款時和3月收到發(fā)票時,分別怎么做賬?謝謝!
您好老師,請問:2024年1月、2月收到的材料和成本發(fā)票,業(yè)務發(fā)生在2023年12月份,這些票都需要入到12月的賬,該怎么操作呢?在12月的賬該怎么處理。
您好老師,請問:2024年1月、2月的材料發(fā)票、成本發(fā)票需入到2023年12月份的賬,該怎么操作?在12月的賬該怎么處理。
您好老師 我2月份付了1月份的電費 但是沒有收到發(fā)票 這個分錄怎么處理 收到發(fā)票回來又怎么處理賬務
老師,您好!請教您 企業(yè)采購原材料4月份已入庫,但發(fā)票5月份收到了,那么要先做原材料入賬,不然無法生產(chǎn)了。請問先收料后收增值稅專用發(fā)票的會計分錄怎么處理呢?謝謝老師指導!
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
老師,因為一開始就沒有按上面那樣處理賬務,現(xiàn)在就是這個月付上個月的水電費,能不能直接按這個月付的水電費分研發(fā)支出和生產(chǎn)成本的水電費呢?
也是可以的,長期那樣做就行
好的,謝謝老師,我現(xiàn)在去處理。感謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。