同學(xué)你好 很高興為你解答 不可以的

老師,你好,我們用的是金蝶迷你版,我們?cè)?月份購進(jìn)了一個(gè)固定資產(chǎn)2百多萬,我們公司規(guī)定按5年折舊,平均年限法 我是直接7月份2355907/5/12等于39265.12 我是每個(gè)月按這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提就可以了嗎
老師,我新入職的單位,以前的老會(huì)計(jì)是手工帳,固定資產(chǎn)10多年了就一直沒有計(jì)提過,去年5月份上了財(cái)務(wù)軟件期初固定資產(chǎn)原值5萬元,5月份一次性就給補(bǔ)計(jì)提了,這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師,昨天我們啟用了金蝶財(cái)務(wù)軟件,25年的賬務(wù)是從億企贏代賬軟件導(dǎo)過來的,說固定資產(chǎn)需要重新錄入維護(hù),我頭一次做 ,不知道怎么個(gè)維護(hù)法,取數(shù)都是咋取數(shù)?另外,25年5月我是新接手的這家制造業(yè)公司,5月份公司購買模具入固定資產(chǎn)了, 固定資產(chǎn)-模具 47,787.61 元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6,212.39元,這個(gè)我沒有在固定資產(chǎn)卡片增加,是不是這月要增加上,6月份又購買模具2000元作為固定資產(chǎn)了,這個(gè)也得在固定資產(chǎn)卡片增加吧?另外固定資產(chǎn)卡片 這月若增加了是不是自動(dòng)下月開始提取折舊了???這就都是我一鍵生成的憑證
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)


那今年已經(jīng)跨年了,我怎么做調(diào)整分錄
以前年度的 調(diào)整以前年度損益調(diào)整
當(dāng)時(shí)做的借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,我怎么用以前年度損益調(diào)整做分錄,具體分錄怎么寫,請(qǐng)老師告知