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29)用銀行存款繳納本期應(yīng)交增值稅款178240元,城市維護(hù)建沒稅16836.80元教育費(fèi)附加7267.20元。(30)計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備5000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38000元,無形資.產(chǎn)減值準(zhǔn)備32000元。(31)處置一臺機(jī)床,原,值為200000元,已提折1舊150000元,出售時收到處置收入80000元存入銀行,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。(32)將各損益類賬戶發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶,其中,主營業(yè)務(wù)收入2300000元投資收益40000元,資產(chǎn)處置損益30000元,主營業(yè)各成本1300000元,稅金及附加17824元,銷售費(fèi)用40000元,管理費(fèi)用171600元,財(cái)務(wù)費(fèi)用94300元,信用減值損失1130元,資產(chǎn)減值損失75000元,營業(yè)外支出16000元,所得稅費(fèi)用163536.5元。(33)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用163536.5元。(34>結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤。(35)按凈利潤的10%提取法定盈余公積。(36)將利潤分配各明細(xì)賬余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤”明細(xì)賬。(37)以銀行存款繳納本期應(yīng)交所得稅|63536.5元。

2022-04-22 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 20:21

借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅178240 應(yīng)交稅費(fèi),城建稅26836.8 應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加7267.2 貸,銀行存款,總金額 借,資產(chǎn)減值損失5000+38000+32000 貸,存貨跌價準(zhǔn)備5000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備32000

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你好,這個一會兒我發(fā)給您。
2023-02-27
借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅178240 應(yīng)交稅費(fèi),城建稅26836.8 應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加7267.2 貸,銀行存款,總金額 借,資產(chǎn)減值損失5000+38000+32000 貸,存貨跌價準(zhǔn)備5000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備32000
2022-04-22
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-04-19
你好!同學(xué)!凈利潤麻煩自己算算!3200000+40000+30000-1300000-17824-40000-171600-94300-1130-75000-16000-163536.5=謝謝
2022-04-22
借:主營業(yè)務(wù)收入2300000元,投資收益40000元,資產(chǎn)處置損益30000元 貸:主營業(yè)務(wù)成本1300000元,稅金及附加17824元,銷售費(fèi)用40000元,管理費(fèi)用171600元,財(cái)務(wù)費(fèi)用94300元,信用減值損失1130元,資產(chǎn)減值損失75000元,營業(yè)外支出16000元 本年利潤654146(倒擠) 借所得稅費(fèi)用163536.5 貸本年利潤163536.5 借本年利潤 654146-163536.5=490609.5 貸利潤分配-未分配利潤
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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