您好 借:無形資產(chǎn)900000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額54000 貸:銀行存款954000
購入實訓(xùn):宏華公司為增值稅一般納稅人,購入一項非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為900000元,稅率6%,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付。(二級科目:無形資產(chǎn)/非專利技術(shù))
請根據(jù)所學(xué)知識(會計分錄),判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年7月1日公司購入一項非專利技術(shù),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為900000元,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付。請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。公司正在自行研究開發(fā)一項生產(chǎn)技術(shù)。截至2018年12月31日,發(fā)生研發(fā)支出合計2000000元,經(jīng)測試,該項研發(fā)活動完成了研究階段。2019年1月1日開始進入開發(fā)階段。2019年發(fā)生開發(fā)支出300000元,假定符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號無形資產(chǎn)》規(guī)定的開發(fā)支出資本化的條件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元。2019年9月30日,該項研發(fā)活動結(jié)束,最終開發(fā)出一項生產(chǎn)技術(shù)。
請根據(jù)所學(xué)知識(會計分錄),判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年7月31日,對一項專利權(quán)采用直線法進行攤銷,該專利權(quán)入賬成本為240000元,攤銷期限為8年。該專利權(quán)用于生產(chǎn)產(chǎn)品.請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年12月31日,公司擁有專利技術(shù)A的賬面價值為800000元,剩余攤銷年限為4年,經(jīng)減值測試,該專利技術(shù)的可收回金額為750000元。
判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年7月1日,公司購入一項非專利技術(shù),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為900000元,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付。
請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年7月1日,公司購入一項非專利技術(shù),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為900000元,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付。請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。公司正在自行研究開發(fā)一項生產(chǎn)技術(shù)。截至2018年12月31日,發(fā)生研發(fā)支出合計2000000元,經(jīng)測試,該項研發(fā)活動完成了研究階段。2019年1月1日開始進入開發(fā)階段。2019年發(fā)生開發(fā)支出300000元,假定符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號無形資產(chǎn)》規(guī)定的開發(fā)支出資本化的條件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元。2019年9月30日,該項研發(fā)活動結(jié)束,最終開發(fā)出一項生產(chǎn)技術(shù)。
我有個客戶名下兩家公司同一個法人,合同是和小規(guī)模的一家簽的,我們給開的增票他抵扣不了,讓開給那另一家一般納稅人的公司呢,這樣開票合規(guī)嗎
種業(yè)公司原材料篩選入庫,產(chǎn)生的雜質(zhì)做不做進項稅轉(zhuǎn)出
租賃負債/租賃付款額和租賃負債/未確認融資費用,這兩個科目的差額是什么?
請問單位的事業(yè)單位法人證到期了,要到銀行那邊去辦理,這個時間的變更,那么現(xiàn)在沒有法人身份證的情況下,銀行提出要到現(xiàn)場來和工作單位的財務(wù)負責(zé)人照相,這種情況合不合理呀?如果已經(jīng)照相,如何避免他這個照片用于其他的用途呢?而且這個照片在銀行工作人員的手中
你好,請問山西國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的網(wǎng)址是什么,剛一直沒有搜索到
A105060這個表,即使上年沒有支出,也需要在第4行填上本年的營業(yè)收入嗎
老師好,請問股東實交出自多了怎么處理,年報公示是按照她實交的嗎
老師好,請問匯算清繳前去年計提的工資都沒有發(fā),要調(diào)整補稅嗎?怎么調(diào)整賬才能不交稅,
你好老師,1.租金去年一年沒有開80萬,今年匯算清繳調(diào)增直接交所得稅,今年開了去年3個月的租金,這樣匯算清繳可以抵扣嗎老師
一般納稅人取得成本票:100普票和101的1個點專票和103的3個點專票和113的13個點專票應(yīng)該選擇哪種票?
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