借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅
你好老師,我是勞務(wù)派遣公司,每個月都要安排相當多的臨時工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資,并按照勞務(wù)報酬所得申報個稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費用還是通過應付職工薪酬核算?
老師好,我在企業(yè)里做會計,又在外面接了一份兼職代賬會計,那么代賬費應該是借,管理費用-工資??還是管理費用—勞務(wù)費?勞務(wù)費沒發(fā)票入賬。另外,關(guān)于我個人的所得稅又如何計算呢?
單位支付臨時勞務(wù)人員的勞務(wù)費如何進行會計處理?勞務(wù)人員在取得我單位支付的勞務(wù)費后去稅務(wù)代開了發(fā)票。我們是直接入成本好還是過一遍應付職工薪酬呢?
企業(yè)付出去的勞務(wù)費,未取得發(fā)票,但是已正常給勞務(wù)人員代繳個稅,會計分錄怎么做好呢,需要過過應付職工薪酬還是直接計入勞務(wù)費會好呢?
老師好,給勞務(wù)分包方代發(fā)工資,是不是不需要通過應付職工薪酬核算,也不需要代繳個稅?分錄這樣做對嘛?借:工程施工-**項目-人工費 貸:應付賬款-**公司 代發(fā)工資時,沖應付,把剩余的款用銀行存款走平,勞務(wù)分包方給我們開發(fā)票?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
好的 謝謝老師 帥氣
客氣,幫忙給個五星好評。