1借生產(chǎn)成本A產(chǎn)品60000 - B產(chǎn)品3000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用300 貸原材料69300 2.借生產(chǎn)成本A產(chǎn)品30000 - B產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬80000 3借制造費(fèi)用500 管理費(fèi)用300 貸庫存現(xiàn)金800 4借制造費(fèi)用2500 貸庫存現(xiàn)金2500 5借制造費(fèi)用3000 管理費(fèi)用2000 貸累計(jì)折舊5000 1.計(jì)算本月發(fā)生的制造費(fèi)用金額 6000+10000+500+2500+3000=22000 .計(jì)算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本 60000+30000+22000*3/5=103200 .計(jì)算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本 3000+20000+22000*3/5=36200 計(jì)算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本; 20000+103200-5000=118200 計(jì)算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。 30000+36200-6000=60200
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對(duì)方公司名稱寫錯(cuò),重新開具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思