你好,是應交稅費的借方,錯誤的計入了預付賬款借方,是這個意思嗎??
請問老師小規(guī)模納稅人,快賬里面怎么沒有:以前年度損益調整,這個科目呢?
老師,像這種賬去年的,這是一個小規(guī)模納稅人,她這樣做會計科目錯,今年發(fā)現(xiàn)應該怎么調整?
老師請問一下小規(guī)模納稅人20年的應交稅費163.37掛成了預付賬款的科目,這個賬今年怎么調呢?
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師,請問一下 小規(guī)模納稅人 去年做了暫估 借主營業(yè)務成本200000 貸應付賬款-應付賬款-其它(暫估成本) 今年收到發(fā)票180000 該如何做賬呢? 借 貸 分別怎么做呢?
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務局那邊了[捂臉]沒關系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點的服務費,不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
幫我看一下輸入網(wǎng)址后點擊哪里登錄
21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
應交稅費的貸方
你好,那現(xiàn)在的調整分錄是 借:預付賬款 貸:應交稅費?
請問會影響之前的報表嗎
之前的分錄是貸方的預付賬款,實際上應該是應交增值稅
你好,現(xiàn)在做調整分錄,是不去調整之前報表數(shù)據(jù)的?