你好同學(xué),你做賬的話,你是按發(fā)票上的金額來做賬的哈。
老師,發(fā)票上的材料數(shù)量是100,實(shí)際結(jié)算也是100,實(shí)際到了108,入倉庫賬的時(shí)候也是100,然后多出來的8的材料是供應(yīng)商算送的,不算錢,那我做賬需要做怎么一個(gè)分錄?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
采購發(fā)票原材料上開的發(fā)票是1000公斤,實(shí)際入庫的時(shí)候998公斤,做賬是按998做賬嗎,不需要按發(fā)票數(shù)量吧,也無需重新開發(fā)票吧
你好,請(qǐng)問:采購的原材料實(shí)際到貨數(shù)量比對(duì)方提供的發(fā)票數(shù)量多,怎么入賬呢?比如我們采購一車原材料,就是按照25噸同供應(yīng)商開票付款。這車原材料我們?nèi)霂鞎r(shí)會(huì)過磅,凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們,我們也不用付錢的。
公司購進(jìn)材料是按發(fā)票開票明細(xì)去做賬,沒有按實(shí)際收貨的材料入賬,導(dǎo)致賬上跟實(shí)際庫存數(shù)不一致。要怎么處理
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
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我是說數(shù)量呢,按哪個(gè)數(shù)量來做賬
您好,您數(shù)量的話您不牽扯到做賬呀,數(shù)量你最多是入到你的進(jìn)銷存軟件兒里,實(shí)際入庫的話,那你就按照998入庫就可以的。
那就是憑證也是998kg了吧
你好,你要在憑證里體現(xiàn)出來的話,那就是998。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星