你好同學,嗯正常的話是需要調整一下的哈。

老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個人打過來的貨款我們轉給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應付款-個人 應付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應付款個人還掛著怎么處理?我寫的對嗎?
老師,我再賬上跟法人用現(xiàn)金借的款,之后法人從公司取了一筆錢,我可以通過做:借其他應付款-法人、貸銀行存款這樣把現(xiàn)金借款的那筆錢還了嗎
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
如果一個工程拿一個人名字開的材料票過來,那這筆錢用公司的銀行存款打給了這開票人,那還需要做筆調整分錄嗎?例:借其他應付款-法人,貸:其他應付款-開票人
個體會對公打不了款,開票開的是單位名稱,那我做賬是不是要借:其他應付款—個人 貸:銀行 借:應付賬款--xx公司 貸:其他應付款-個人 要不要這樣過度一下還是直接做借:應付賬款 貸銀行
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
可是開發(fā)票過來了,這樣轉賬還需要調整科目 ,那以后這樣以個人名義代開的發(fā)票轉賬都掛法人身上了?
啊你好,可以這樣的哈,可以的。
那這樣法人欠公司的錢不是越來越多
但是你也拿來發(fā)票呀,拿來發(fā)票不就抵消嗎。