同學(xué)可以的,可以先暫估入賬的。

老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
老師好!暫估入庫賬務(wù)處理怎么處理吖(成本票未到,但是想先入賬減少稅收)
老師,我成本發(fā)票未收到,能先暫估入賬嗎
未收到發(fā)票暫估入賬的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
去年的成本未收到發(fā)票,先暫估入賬,今天收到成本發(fā)票,去年和今年怎么做分錄入賬
淘寶電商可直接按訂單款到賬時(shí)間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個(gè)稅還是按賬上,按賬上大于個(gè)稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項(xiàng)),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財(cái)務(wù)在和外賬公司做對(duì)接的時(shí)候,如果自己的公司存在少報(bào)收入的情況。那么,財(cái)務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險(xiǎn)呢?
新的申報(bào),為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬會(huì)作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個(gè)月所有已發(fā)生計(jì)件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫存商品”的那部分成本,也就是累計(jì)的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒開,這個(gè)影響報(bào)稅嗎
個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)經(jīng)營所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個(gè)要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤也調(diào)下來了,因?yàn)椴欢犃舜碛涃~機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大啊,急急急


不用先交了所得稅再退回吧
你好同學(xué),你是跨年嗎?跨年的話,如果成本票你還沒有收到的話,你要調(diào)節(jié)你的成本了,要調(diào)整你的所得稅額了。
沒有,就是1-3月的
哦,那沒關(guān)系啊,你等到什么時(shí)候有發(fā)票的時(shí)候反沖一下,那個(gè)暫估就可以了。