你好!根據(jù)稅前扣除的限額來調
老師你好,問一下在匯算清繳時廣宣費和業(yè)務招待費的納稅調整比例
管理費用招待費匯算清繳的時候怎么處理老師?
老師,你好,做匯算清繳的時候,管理費用的業(yè)務招待費,依據(jù)什么區(qū)調整
老師我們賬上銷售業(yè)務招待費正數(shù),管理業(yè)務招待費負數(shù),合計業(yè)務招待費負數(shù),匯算清繳時納稅調整表,業(yè)務招待費怎么列式填寫
老師,請問一下,業(yè)務招待費匯算清繳的時候40%必須調整嗎
老師小企業(yè)會計準則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉錢,就借其他應收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師,這個稅前扣除的的限額,怎么計算呀 比如我現(xiàn)在管理費用業(yè)務招待費有8000
你好!你收入有多少呢
我們是幼兒園 有一千多萬
你好!是收入的千分之五和實際發(fā)生額的60%,哪個小按哪個
明白了,謝謝老師
你好、!不用客氣的了