你好; 收到發(fā)票; 借管理費(fèi)用 -勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款。 你 社保 和公積正常計提單位部分 和 支付 即可
老師,請問一個問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個月的時候,又通知需要退一部分保險, 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退??睿惤痤~是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
你好,老師我想問一下,因?yàn)楣巨k安全許可證需要安全員掛靠。我們公司只是幫他們繳納社保,沒發(fā)實(shí)際工資,但他們的勞動合同是簽在我們公司。做賬,做工資表的時候應(yīng)該怎么做呢
請問老師,我們公司掛靠的人力資源購買五險一金,付款之前我就正常做的社保,但是收到他們發(fā)票的時候我應(yīng)該怎么做呢?
老師早上好,請問一下,別人掛靠我們公司交的社保我怎么做合適?之前重減的是管理費(fèi)用_工資,現(xiàn)在計入其他應(yīng)付款_社保,那種正確
老師好,目前有一家公司的法人掛社保在我們公司,因?yàn)橛匈I社保所以需要給他發(fā)工資,應(yīng)收未收的這筆款是由他名下的公司轉(zhuǎn)款到我們公司賬上,原來一直是開票出去的,這里賬務(wù)處理是正確的嗎?正常來講掛靠在我們公司就只能當(dāng)成是我們公司的員工,如有錯誤,請老師解答下正確的賬務(wù)處理,謝謝
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝