只要超過(guò)45萬(wàn)的話,就得需要交稅
你好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模開(kāi)的免稅的發(fā)和1%的發(fā)票,加一起金額超過(guò)45萬(wàn)了,1%的發(fā)票是要交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,10月份開(kāi)票9萬(wàn),11月份開(kāi)票16萬(wàn),12月開(kāi)票也是17萬(wàn),合計(jì):未超過(guò)45萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?
老師,我容易混淆,小規(guī)模2022年1-3月公司有開(kāi)1%也有開(kāi)5%的是合計(jì)收入不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅嗎?從4—12月開(kāi)3%免稅發(fā)票和開(kāi)5%普票合計(jì)收入不超過(guò)45萬(wàn)就免稅嗎?如果超過(guò)就按照單獨(dú)開(kāi)票5%全額交稅?還是開(kāi)票5%+3%免稅的收入超過(guò)45萬(wàn)申報(bào)增值稅?
我公司小規(guī)模納稅人 3月份開(kāi)了一張廠房租出普通發(fā)票,增值稅為2500,季度銷售額沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),這個(gè)增值稅要不要交呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,主營(yíng)收租金1—3月份開(kāi)發(fā)票超過(guò)45萬(wàn) ,但是發(fā)票有是開(kāi)一年的租金,要交增值稅?
老師,普票和專票要分開(kāi)填報(bào)銷單嗎
7月進(jìn)貨A產(chǎn)品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應(yīng)商才開(kāi)票過(guò)來(lái),因?yàn)?月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候做賬還需附件什么嗎,因?yàn)槲沂且云比胭~的,我覺(jué)得我付款的時(shí)候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應(yīng)該怎么附件好一點(diǎn)
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當(dāng)天,報(bào)關(guān)單是8月24日,星期天,人民銀行沒(méi)有匯率,要怎么選
@董孝彬老師,你好,提問(wèn)的
我們買了兩輛小轎車,收到的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在把一個(gè)小轎車賣給另一個(gè)企業(yè),怎么開(kāi)具發(fā)票
老師,你好,麻煩問(wèn)下有建材銷售可不可以開(kāi)白灰銷售的發(fā)票
老師好,我們合同里的品名是全英文的,然后裝箱單和形式發(fā)票是英文加中文的,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)行寫了全中文的,請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎?
靈活用工平臺(tái)是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅(但是免繳個(gè)稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費(fèi)開(kāi)的增值稅專票,我們找的維修加工個(gè)體戶做業(yè)務(wù)是真實(shí)的,但是不是通過(guò)靈活用工平臺(tái)找的,有兩個(gè)問(wèn)題不清楚: 1、整個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)和用工平臺(tái)沒(méi)有關(guān)系,原先直接給他錢,開(kāi)不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺(tái)付款,開(kāi)發(fā)票,算不算虛開(kāi) 2、他申報(bào)個(gè)稅了,但是免繳對(duì)我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師您好,我司是制造業(yè)工廠,員工培訓(xùn)叉車取得專用發(fā)票是否可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師但是有的是提前預(yù)收的啊 ,實(shí)際分?jǐn)偟?—3月份主營(yíng)收入就沒(méi)有超過(guò),也要繳稅呀?
對(duì),不管你說(shuō)的是什么時(shí)候的金額。只要是開(kāi)票了,就需要交稅。
哦哦,那我收入金額是填預(yù)收的金額 還是分?jǐn)偟?—3月份的收入金額?
你賬上確認(rèn)收入的話,可以按照每個(gè)月確認(rèn)
哦哦 好的
好的,幫忙改個(gè)五星好評(píng)。