您好,開(kāi)普票是不需要的呢
小規(guī)模納稅人8月份誤開(kāi)3%的普通發(fā)票,增值稅升報(bào)表要如何填寫(xiě),季度銷(xiāo)售額不超過(guò)三十萬(wàn)
補(bǔ)助款我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開(kāi)了30萬(wàn),這個(gè)季度還開(kāi)了,20萬(wàn)稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過(guò)45萬(wàn)了,是不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
我公司小規(guī)模納稅人 3月份開(kāi)了一張廠房租出普通發(fā)票,增值稅為2500,季度銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),這個(gè)增值稅要不要交呢?
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)是不是超過(guò)部分要交增值稅阿,還是說(shuō)一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn),要交增值稅呢
老師,你好,小規(guī)模開(kāi)了一張稅率為5%,期限三個(gè)月,總金額3萬(wàn)的房屋租賃普票,要交增值稅嗎?季度開(kāi)票沒(méi)超45萬(wàn)的情況下,增值稅報(bào)表填幾欄呀
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi),農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來(lái)是誰(shuí)比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬(wàn)多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)暇用衿髽I(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣(mài)車(chē),增值稅已報(bào),賣(mài)車(chē)收入放在營(yíng)業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
稅率 是多少?
您好,不需要繳納的呢,所以稅率?
你開(kāi)票沒(méi)有稅率嗎?
您好,您不是已經(jīng)開(kāi)票了嗎?3月 的小規(guī)模稅率是1%,4月份開(kāi)免稅稅率
不動(dòng)產(chǎn)租出發(fā)票也是要開(kāi)1%的嗎?
你好,不好意思,眼瞎了,沒(méi)看清楚,不動(dòng)產(chǎn)出租不是1%,小規(guī)模的是5%
那要不要單獨(dú)交增值稅?
自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售 額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額后未超過(guò)15萬(wàn)元的,其銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、 無(wú)形資產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額免征增值稅。所以不需要單獨(dú)繳納增值稅