您好!這個贈送是要視同銷售交增值稅的哦
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團體意外險,并且取得了保險公司開具的增值稅專用發(fā)票,請問老師會計分錄怎么做?進項稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
公司購買的小家電贈送給客戶,家電發(fā)票放到招待費里可以稅前扣除嗎?有增值稅和所得稅風險嗎?
公司租的廠房,房租、水電費發(fā)票是房東個人戶頭,可以入公司費用報銷嗎? 涉及到的增值稅抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
付給客戶的費用,我們不要發(fā)票,可以少付點,除了增值稅無法抵扣,企業(yè)所得稅不能稅前扣除,還有其他稅務(wù)風險嗎?
公司中秋節(jié)去超市采購了5000元的購物卡,并取得增值稅普通發(fā)票,全部送給客戶,可不可以做到業(yè)務(wù)招待費里并稅前扣除?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦??
老師,初級知識 進口不征,出口不退什么意思
賬務(wù)處理麻煩詳細講下吧,還有原始憑證我充分準備哪些資料呢?
要是視同銷售的話,我可以稅前扣除是吧?那是否涉及到我公司代扣代繳個稅的風險呢
您好!這個不涉及到個稅,因為你們是送給客戶,不是送給路人 借:銷售費用等 貸:庫存商品等 應(yīng)交稅費
賬務(wù)處理能再詳細點嘛?
我購買商品的時候是: 借:庫存商品(普票)2.4萬元 貸:銀行存款2.4萬元 我發(fā)給客戶的時候: 借:管理費用~招待費2.4萬元 貸:庫存商品2.4萬元 這樣對嗎?這樣就一點稅務(wù)風險就沒有了吧?(可以稅前扣除,也不涉及個稅風險)
第一種這種最好就開普票,不開專票是不是增值稅這塊就可以忽略,還是必須考慮?
第二種方法,專票要有增值稅進項話咋處理 我購買商品的時候是: 借:庫存商品(專票)2.13萬元 應(yīng)交稅費~進項稅(正常抵扣)0.27 貸:銀行存款2.4萬元 我發(fā)給客戶的時候: 借:管理費用~招待費2.13萬元 貸:庫存商品2.13萬元 進項咋辦?
您好!第二個分錄還要把稅金加上去
咋加呢?我不會所以才問你的,我又不開銷項發(fā)票啊
而且開普票的情況我處理對不對麻煩回答一下啊
您好!你的分錄只有最后一個分錄要改 借:費用 貸:庫存商品2.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.13*13%
那要是開普票的還是不是 我就自己要交銷項稅(銷售發(fā)票就不能開就做無票收入),要是購買商品開進項發(fā)票的話,我可以正常認證抵扣,還是抵扣后還是需要進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
您好!做無票收入,進項不用轉(zhuǎn)出的