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Q

公司購買的小家電贈送給客戶,家電發(fā)票放到招待費里可以稅前扣除嗎?有增值稅和所得稅風險嗎?

2022-04-19 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 23:25

您好!這個贈送是要視同銷售交增值稅的哦

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快賬用戶5933 追問 2022-04-19 23:29

賬務(wù)處理麻煩詳細講下吧,還有原始憑證我充分準備哪些資料呢?

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快賬用戶5933 追問 2022-04-19 23:31

要是視同銷售的話,我可以稅前扣除是吧?那是否涉及到我公司代扣代繳個稅的風險呢

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齊紅老師 解答 2022-04-19 23:47

您好!這個不涉及到個稅,因為你們是送給客戶,不是送給路人 借:銷售費用等 貸:庫存商品等 應(yīng)交稅費

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 08:09

賬務(wù)處理能再詳細點嘛?

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 08:14

我購買商品的時候是: 借:庫存商品(普票)2.4萬元 貸:銀行存款2.4萬元 我發(fā)給客戶的時候: 借:管理費用~招待費2.4萬元 貸:庫存商品2.4萬元 這樣對嗎?這樣就一點稅務(wù)風險就沒有了吧?(可以稅前扣除,也不涉及個稅風險)

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 08:15

第一種這種最好就開普票,不開專票是不是增值稅這塊就可以忽略,還是必須考慮?

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 08:22

第二種方法,專票要有增值稅進項話咋處理 我購買商品的時候是: 借:庫存商品(專票)2.13萬元 應(yīng)交稅費~進項稅(正常抵扣)0.27 貸:銀行存款2.4萬元 我發(fā)給客戶的時候: 借:管理費用~招待費2.13萬元 貸:庫存商品2.13萬元 進項咋辦?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 08:41

您好!第二個分錄還要把稅金加上去

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 09:39

咋加呢?我不會所以才問你的,我又不開銷項發(fā)票啊

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 09:40

而且開普票的情況我處理對不對麻煩回答一下啊

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齊紅老師 解答 2022-04-20 11:54

您好!你的分錄只有最后一個分錄要改 借:費用 貸:庫存商品2.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.13*13%

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快賬用戶5933 追問 2022-04-20 11:58

那要是開普票的還是不是 我就自己要交銷項稅(銷售發(fā)票就不能開就做無票收入),要是購買商品開進項發(fā)票的話,我可以正常認證抵扣,還是抵扣后還是需要進項稅額轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 12:19

您好!做無票收入,進項不用轉(zhuǎn)出的

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您好!這個贈送是要視同銷售交增值稅的哦
2022-04-19
你好,用于招待費的進項不能抵扣。
2024-01-19
同學你好 這個不能那個稅前扣除 是全額調(diào)增的
2023-04-20
您好,嚴格來說,涉及個人所得稅
2022-07-13
其他的沒有風險的。
2022-11-23
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