同學你好 這個不能那個稅前扣除 是全額調(diào)增的
2019年1月發(fā)生的業(yè)務進行處理。11月1日,開出現(xiàn)金支票5000元提現(xiàn)備用。支票號碼34563621。借:庫存現(xiàn)金5000貸:銀行存款50002、1月5日,采購部向上海興盛公司采購原材料筆殼12000盒,不含稅單價2.4元每盒,金額28800元,增值稅率16%,稅額4608元,價稅合計33408元。收到增值稅發(fā)票,材料己入庫,款未付。會計錄入應付單并制單3、1月7日,銷售部向上海華聯(lián)超市銷售MF2007超細中性筆9000盒,不含稅單價18元每盒,金額162000元,增值稅率16%,銷項稅額25920元,價稅合計187920元。商品己出庫,已開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票號碼3272789,貨款未收到。會計錄入應收單并制單4、銷售部報銷業(yè)務招待費636元,取得增值稅普通發(fā)票,金額600元,增值稅稅率6%,稅額36元借:銷售費用-業(yè)務招待費636
該公司2019年5月月初有留抵稅額5500元,本月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:納稅人,O1)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購花生,開具的收購憑證上注明收購價格為5o000元,貨物,甲公司驗收入庫,支付某運輸企業(yè)(一般納稅人)運費并取得增值稅專用發(fā)票,注明運費S00元。適用稅率9%6,稅款45元。收購的花生直接用于出售施以木公司自(2)銷售制食品給某商場,開50萬元備車躺送貨上門,另開具增值稅專月X(3)銷售熱食制品給某連鎖超萬元。委托某貨運公司運送貨物,代墊運部分橡將其轉(zhuǎn)交給該超市。(4)銷售副食品給乙公司,開用費2000元,并開具普通發(fā)票。委開具費,取得鐵路部門開具的增值稅專月(5)從某設備廠購進檢測設備萬元支付運費并取得增值稅專用發(fā)票,注房地(6)購進自用貨運卡車一輛,支,市金(7)上月購進的某免稅農(nóng)產(chǎn)品(3000元,其中含運費100元。認證(8)將一輛總經(jīng)理自用的轎車出售該車為2016年5月購入,購進時按規(guī)定不得抵稅也未抵扣過稅款,現(xiàn)出售價款為38000元,由車管所開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(9)公司所擁有的農(nóng)場玉米收成,全部出售給某超市,開具農(nóng)產(chǎn)
北京超云股份有限公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅-般納稅人,年不含稅銷售額為5000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購進金額為700萬元,購進貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。北京超云股份有限公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務,也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務,其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務不含稅銷售額480萬元。現(xiàn)有兩種籌劃方案可供選擇:方案一:繼續(xù)維持增值稅一般納稅人身份。方案二:將開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務分立出去,重新注冊個北京超云實業(yè)有限公司,并將不含稅銷售額控制在480萬元或以下。此時北京超云股份有限公司仍為-般納稅人,北京超云實業(yè)有限公司為小規(guī)模納稅人。
11:00.N八粒HO19D45%L今天10:382。新華有限公司為增值稅;一般納稅人,2021年6月該公司業(yè)務如下()向當?shù)厣a(chǎn)銷售微波爐500臺,開具增值稅專用發(fā)票。單價(不含形說)為500元/臺,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5的現(xiàn)金折扣,對方于7天內(nèi)付款。(2)銷售400臺微波爐給外地客戶,并開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為2600元:支付運輸費用并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運費為400元,稅額為360元(3)撥付兩臺微波爐給本公司職工使用,來開具發(fā)票(4)沒收逾期仍未收回的包裝物押金6780元(含稅),確認收入但來開具發(fā)票,(⑤)購進作為原材料的零部件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為20元,稅輾為2600元:支付運費并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運費為300元,稅額為270,款己付,貨物已驗收入庫:(6)購進冰箱配件一批,款已付,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為0000元(含稅)稅額為1300元:(7)從小規(guī)模納稅人處外購零件10萬元含稅),取得增值稅普通發(fā)票(8)從一般納稅人處購進零件6萬元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票:(9)采用以舊換新方式向消費
公司中秋節(jié)去超市采購了5000元的購物卡,并取得增值稅普通發(fā)票,全部送給客戶,可不可以做到業(yè)務招待費里并稅前扣除?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢