同學您好,嚴格來說是三月份確認收入的
老師,我們3月份購入原材料,供應商4月1號開的發(fā)票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
老師,3月份給別人提供的維保服務,4月份開的票,那我做賬是3月做收入還是4月做收入啊
.老師您好!請問2月3月已做未開票收入處理了的收入,4月又給別人開了增值稅專票了,那我這4月份怎么做賬?
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補開了發(fā)票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
#提問,老師,銷項發(fā)票是4月份開的,實際做收入做到3月份了,這個現(xiàn)在3月份做的這個收入的憑證后邊附件附啥?
建筑企業(yè),有項目幾年完工,投入使用,發(fā)票已開完,后面發(fā)生維修費用,怎么寫分錄
老師,請教:本年前幾個月計提的工資,但是沒有發(fā)放,后面也不會發(fā)放,是 借:應付職工薪酬 貸:某某費用 嗎? 原始憑證需要怎么做
老師,就是一筆訂單,然后商家拿兩家單位開具發(fā)票,但是付款只是直接對公付一家,那要怎么做分錄呢
單位賬戶收到個什么中國人民銀行讓備案,這個不備案會有什么影響嗎
你好老師,就是我們兩個公司法人都是同一個人,然后人員混同,采購都是同一個人,新公司這邊,采購人員小金額的發(fā)票都是他自己先墊付的,然后報銷的話,公司公賬能直接轉給他個人嗎?他在這邊新公司沒有做工資
現(xiàn)在工資允許現(xiàn)金發(fā)放嗎?
公司給員工的奔喪慰問金,還有中秋月餅可以走工會經費嗎?分錄應該怎么做
老師,個體工商戶開出的普票發(fā)票超過30萬,開的3%的發(fā)票,進來的發(fā)票可以抵扣嗎
你好老師,我們寶馬4s店可以開其他品牌的機動車發(fā)票嗎?
我在快賬上做的資產負債表不平,就相差一個期初的未分配利潤,但是期初的數(shù)據(jù)我如果填了未分配利潤那整個期初數(shù)據(jù)就不平了,這個期初數(shù)據(jù)要怎么改
那我申報增值稅怎么弄啊,3月系統(tǒng)無票,4月有票,
您可以先申報無票收入,然后4月再沖減無票收入
可以4月份跟著發(fā)票確認收入嗎,每個月都一樣的金額
應該來說避免麻煩是4月份方便,這樣就有延期納稅的可能的
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在,您對我的回復滿意的話,記得給我好評,謝謝