您好。是當月開具的發(fā)票么
對方已認證的增值稅專用發(fā)票銷售方可以作廢嗎?
對方已認證的增值稅專用發(fā)票銷售方可以作廢嗎?
對方已認證的增值稅專用發(fā)票銷售方可以作廢嗎?如果作廢了對方認證的發(fā)票該怎么辦?
當月開的專票,能作廢,是不是說明對方未認證。如果對方已認證,怎么作廢發(fā)票
跨年電子專用發(fā)票要作廢,怎么處理?如果對方認證了怎么辦?如果沒認證怎么辦?
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?
是這個月開具的發(fā)票
您好。是可以的。對方撤銷認證就可以
老師,怎么查看對方是否認證了我們公司開具的發(fā)票
你好,這個咨詢一下對方,你查不了對方公司是否認證(假如你是稅局人員那應(yīng)該可以)