你好,把之前漏掉的 補上去,謝謝
#提問#老師:您好!我們公司之前是在代理記賬公司做賬,現(xiàn)在想拿回來,可是發(fā)現(xiàn)好幾年的銀行余額 與賬面不一致,有好多比業(yè)務都沒有做到賬里,這個要怎么調賬呢?求幫忙
老師好,請教個問題:公司是批發(fā)類商貿公司,去年有幾個月份和廠家的往來沒有做賬,導致現(xiàn)在的余額和廠里對不起來?,F(xiàn)在需要調整和廠家賬目余額一致,請問老師,需要如何處理
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠遠大于實際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調賬把賬面調成與實際相符?還是要一筆一筆去核對,差異的原因?因為,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會計做賬,而且,兼職會計從來沒盤點過庫存現(xiàn)金這些。導致幾年下來,賬面和實際不符,也沒人管。賬面余額大于實際余額。
老師,請問一下我明天去一個小工廠第一天上班,需要做哪些工作?需要準備些什么?這個廠外賬是請的外面的代理記賬公司做,這個工廠也一直沒有財務會計人員。第一步要怎么做呢?先建賬嗎?還需要把今年1月份和2月份的賬做起來嗎?還是今年之前的賬都要查起來做?好慌,我考了初級有幾年了。全部都忘記了。老師的課我就看到了第四期的2月,理論課和零基礎課都沒看。
請教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調整這個數(shù)量和單價都有差異,導致借貸不平,請問老師,我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個科目最后有余額又該如何處置呢?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
賬務怎么處理呢,老師
補之前的賬務處理 你們做了收入沒有呢?
我們是和廠家的往來賬目,之前的財務每月做,但實際是付款了的,因為沒有錄入系統(tǒng),所以賬面上目前是看不到的
你好,之前的 往來是怎么做的,現(xiàn)在要怎么補進去