借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳的時候把這個管理費(fèi)用調(diào)增就可以了。
老師,您好。請問公司打官司交的訴訟法,當(dāng)時計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在勝訴退回來了,已經(jīng)跨年了,怎么做賬務(wù)處理
?我們與施工隊(duì)打官司,法院找了一家第三方工程質(zhì)量鑒定公司,我們是一般企業(yè),屬于制造業(yè),現(xiàn)在在自建廠房,官司打贏了可以退鑒定費(fèi),去年計(jì)入的在建工程,現(xiàn)在我決定把鑒定費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,要怎么改呢
去年打官司交了6000記到管理費(fèi)用辦工費(fèi)了今年公司贏了官司退回6000怎么走帳
請問老師,我們公司21年因?yàn)槌隹诹艘慌浳锉缓jP(guān)罰了16萬老板墊付的沒有入賬,今年打官司打贏了,對方賠了我們5萬多,然后訴訟費(fèi)是5千多,怎么入賬呢?這個訴訟費(fèi),記在今年,還是用未分配利潤呢?
老師,我們公司去年和別人打官司交了訴訟費(fèi)了,后來官司沒打了現(xiàn)在才退訴訟費(fèi),該怎么做賬呢,去年入賬是借方管理費(fèi)用,貸方應(yīng)付賬款
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個會計(jì)分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報(bào)增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
直接沖管理費(fèi)用可以嗎
可以的,可以這么做的。